如今,企业在经营发展过程中面临着日益激烈的市场竞争,财务安全在企业有序经营中发挥着越来越重要的作用,要求企业经营者重视财务审计,按要求推进财务审计工作。公司内部审计其根本目的是为公司增加价值并提高经营效果与效率。下面就由小编为您介绍一下财务审计的工作内容有哪些?
财务审计的工作内容有哪些?
1、财务审计工作内容
通常情况下,有关于财务审计的工作内容和岗位职责,其主要包含以下几方面:
(1)审查企业各项财务制度的落实情况,并协助审计主管拟订审计计划或方案;
(2)负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作;
(3)按照审计程序和审计方案,获得充分的审计证据,支持审计法现和审计建议,以为企业运营提供增长服务;
(4)审查财务收支项目、费用开支与报销等工作;
(5)审查发票、凭证、账册、报表的真实性以及其填制是否符合企业财务制度的要求;
(6)检查、复核审计证据,做出单项审计评价意见;
(7)针对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议;
(8)进行企业保密工作,按规定使用所获取的财务资料;
(9)整理、归档审计资料;
(10)完成领导临时交办的其他工作。
2、财务审计流程
一般来说,有关于财务审计具体开展流程,其大致按照如下程序来进行:
(1)根据企业的实际经营情况制定一个具体的财务审计工作计划,然后在此基础上明确审计目标、细化审计重点内容;
(2)对照审计实施计划,对审计过程中的每一个环节进行一个月的复查,将每一个细小问题进行仔细排查,然后对问题进行分类记录;
(3)对记录的问题进行一次核查,查看是否表示清楚,材料是否充分,规定是否正确引用,处理是否得当等;
(4)根据之前的审计过程,将各个时间段的审计要点进行着重描写,并总结出审计报告,与企业负责人交换审计意见,然后出具正式财务审计报告。
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